2021年6月28日,科投集團黨委審計委員會(huì )召開(kāi)第一次全體會(huì )議。集團黨委書(shū)記、審計委員會(huì )主任汪志忠同志主持會(huì )議,審計委員會(huì )全體委員及相關(guān)部門(mén)負責人參加會(huì )議。會(huì )議審議并原則通過(guò)了《中共湖北省科技投資集團有限公司委員會(huì )審計委員會(huì )工作規則》。
會(huì )議認為,《規則》突出了堅持和加強黨的全面領(lǐng)導,標志著(zhù)集團公司審計工作朝著(zhù)構建集中統一、全面覆蓋、精簡(jiǎn)高效的審計監督體系目標邁出了堅實(shí)的一步,更能彰顯集團審計監督的權威性、獨立性和專(zhuān)業(yè)性,更能促進(jìn)審計監督對資產(chǎn)、資金、資源以及領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任的全覆蓋,更好地發(fā)揮審計監督在防范化解重大風(fēng)險方面的作用,更能促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。
集團黨委書(shū)記、審計委員會(huì )主任汪志忠同志指出,近年來(lái)集團公司以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,在抓好發(fā)展的同時(shí),深入貫徹落實(shí)中央、省市和高新區各級黨組織及其審計委員會(huì )的各項要求,高度重視和加強集團黨委對審計工作的全面領(lǐng)導,使內部審計成為集團強化內部管控,提升經(jīng)營(yíng)成果的有力抓手。近期,集團積極推動(dòng)成立審計委員會(huì )并落實(shí)相關(guān)的組織人員和規章制度,希望能夠推動(dòng)集團公司的內部審計步入新的發(fā)展軌道,進(jìn)一步加強審計隊伍建設,聚焦集團公司主責主業(yè),充分發(fā)揮內部審計監督服務(wù)發(fā)展的作用,使集團公司內審工作再上一個(gè)新臺階,繼續走在東湖高新區國有企業(yè)的前列。